Mô tả công việc
- Giám sát việc thực hiện qui trình làm việc của các điểm kinh doanh, phòng ban trong Công ty.
- Kiểm tra, xác nhận chi phí, khối lượng trong các dự án XDCB.B19
- Kiến nghị giải pháp quản lý rủi ro tiềm tàng vốn có và có thể xảy ra trong tương lai đồng thời kiến nghị giải pháp nhằm ngăn chặn các sai phạm đã và đang xảy ra hoặc có thể xảy ra bất cứ khi nào ở hiện tại và tương lai.
- Giám sát việc thực hiện các giải pháp để chỉnh sửa, khắc phục sai phạm, rủi ro ở mỗi điểm kinh doanh, phòng ban, bộ phận và toàn bộ quá trình hoạt động của Công ty.
- Xác nhận và báo cáo về chất lượng, độ tin cậy của thông tin quản trị, thông tin tài chính từ các Trung tâm, phòng ban, ban điều hành công ty.
- Ký duyệt, kiểm soát hoạt động chi tiền tại Công ty đồng thời kiểm soát doanh thu chi phí tránh ngăn ngừa rủi ro triệt để.
- Tuân thủ nguyên tắc bảo mật các số liệu, tài liệu đã được kiểm soát.
- Báo cáo cho Ban Giám Đốc khi phát hiện có hiện tượng gian lận, sai sót trái với chủ trương, chính sách Công ty.
- Thực hiện lập các báo cáo đánh giá định kỳ có thể theo quý hoặc theo năm, sau đó gửi đến ban lãnh đạo công ty.
- Nắm bắt, kiểm soát chính xác tình hình tài chính hiện nay của công ty và tính chân thực của các loại báo cáo tài chính.
- Duy trì tính bảo mật của các thông tin dữ liệu quan trọng ở mức cao nhất, phòng trừ việc truy cập trái phép từ các thiết bị bên ngoài.
- Kịp thời báo cáo những thông tin thu thập được cho ban quản trị, đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm cải thiện tình hình
- Giữ vai trò thay mặt cho công ty, trở thành người đại diện của công ty để làm việc với các cơ quan kiểm toán khác
- Thường xuyên tìm hiểu và kịp thời cập nhật các quy chế, chính sách pháp luật mới của Nhà nước để áp dụng tại cơ quan làm việc.
- Thực hiện công việc khi có yêu cầu từ Tổng Giám Đốc.
Yêu cầu công việc
- Nam/nữ tốt nghiệp chuyên ngành tài chính, kế toán hoặc quản trị kinh doanh và có trình độ từ Đại học trở lên.
- Có kinh nghiệm làm kiểm toán viên hoặc làm các công việc liên quan đến kiểm soát nội bộ tối thiểu 3 năm.
- Nắm bắt chính xác, kịp thời các thủ tục pháp lý và quy trình kế toán của doanh nghiệp.
- Có khả năng tư duy logic sắp xếp công việc hợp lý và hiệu quả.
- Cẩn thận, tỉ mỉ trong từng chi tiết công việc, đồng thời có tinh thần trách nhiệm cao đối với bất kỳ nhiệm vụ công việc nào được giao phó.
- Có khả năng làm việc độc lập và khả năng đa nhiệm khi cần thiết phải kết hợp với những thành viên tại các phòng ban, cơ quan khác.
- Do phải thường xuyên làm việc với cấp quản lý, nhà quản trị, nhân viên hoặc đối tác nên kỹ năng giao tiếp thành thạo, nhạy bén cũng là một phần không thể thiếu.
- Nhanh nhạy, linh hoạt, khả năng thích nghi nhanh với sự thay đổi của công việc.
- Thường xuyên làm việc với các phần mềm, công cụ tin học điều này đòi hỏi các chuyên viên kiểm soát nội bộ phải thành thạo tin học văn phòng.
Quyền lợi được hưởng
- Lương 18.000.000đ - 25.000.000đ
- Chế độ đầy đủ chính sách doanh nghiệp dành cho người lao động
- Được đào tạo, học hỏi các kỹ năng, kiến thức về chuyên môn.
- Môi trường trẻ trung.
Công ty CP Xuất Nhập Khẩu và Đầu Tư Công Nghệ Cao KBF_JAPAN Được thành lập bởi những sáng lập viên đã có kinh nghiệm nhiều năm thực hiện các hoạt động đầu tư và thực hiện các dự án nông nghiệp. Công ty KBF_Japan có trụ sở văn phòng chính tại số 88, đường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam. Được cấp phép hoạt động bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.
Toàn bộ đội ngũ cán bộ KBF_Japan được đào tạo tại các trường Đại học uy tín trong nước và quốc tế với trình độ từ Đại học trở lên. Bên cạnh đội ngũ cán bộ có trình độ cao, KBF_Japan còn tập hợp được bên cạnh mình đội ngũ cộng tác viên là những chuyên gia tư vấn và chuyên gia trong nước cũng như quốc tế, có kinh nghiệm nhiều năm và uy tín cao trong việc cung cấp các dịch vụ nông nghiệp và các chương trình dự án cho các tổ chức và doanh nghiệp.