- Thực hiện các thủ tục trước khi kiểm tra (Thông báo, Phiếu yêu cầu cung cấp tài liệu, Đề cương kiểm tra) và trình Trưởng KTNB phê duyệt.
- Kiểm tra tính tuân thủ về các quy chế, quy trình, quy định, chính sách, chế độ của các Khối, Phòng ban nghiệp vụ.
- Kiểm tra việc chấp hành chế độ kế toán, hạch toán của Công ty theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành và các văn bản có liên quan.
- Soát xét việc lập và trình bày Báo cáo tài chính theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam/quốc tế.
- Giám sát và kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT), Đại hội đồng cổ đông, các quyết định của Ban - Tổng Giám đốc (TGĐ), Điều lệ Công ty, các quy định Pháp luật.
- Thông qua các cuộc kiểm tra định kỳ và đột xuất, xác nhận và báo cáo về chất lượng và độ tin cậy của thông tin quản trị, thông tin tài chính do các cá nhân, phòng ban báo cáo cho HĐQT, Ban TGĐ.
- Kiến nghị chỉnh sửa đối với những quy trình, quy định, chính sách, chế độ nội bộ …không còn phù hợp với thực tế hoặt thiếu tính kiểm soát.
- Đánh giá định kỳ hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB) và có những ghi nhận về thực trạng.
- Rà soát và đề xuất thiết lập lại các cơ chế kiểm soát không còn phù hợp tại từng mảng hoạt động/ từng phạm vi hoạt động để cải tiến nhằm phát hiện, ngăn ngừa rủi ro.
- Kiến nghị giải pháp giải quyết những sai phạm đã xảy ra, những sai phạm có thể xảy ra để ngăn ngừa những rủi ro tiềm tàng trong tương lai đối với hoạt động của Công ty.
- Thực hiện công tác phúc tra để đảm bảo việc thực hiện các giải pháp khắc phục sai phạm, giảm thiểu rủi ro.
Các phòng ban đang tuyển dụng tại TTC Group
Tài chính - Kế toán
Buôn bán/ Kinh doanh
Hành chính
Marketing/ Truyền thông
An ninh - Bảo vệ
Nhân sự
Nghiên cứu và Khoa học