108 việc làm
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 11 ngày trước
30 - 35 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
12 - 20 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ WOWBUY
Kế toán nội bộ (Tiếng Trung)
WOWBUY E-COMMERCE
3.0
15 - 20 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 19 ngày trước
CÔNG TY CỔ PHẦN SX - TM THIẾT KẾ BÌNH MINH
Kế Toán Nội Bộ
Công ty cổ phần sản xuất thương mại thiết kế bình minh
8 - 10 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 21 ngày trước
CÔNG TY CP XÂY DỰNG AN PHONG
KẾ TOÁN NỘI BỘ
XÂY DỰNG AN PHONG
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
7 - 9 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN THANH NIÊN HOLDINGS
Nhân Viên Kế Toán Nội Bộ
Bất động sản Thanh Niên Holdings
10 - 12 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
14 - 20 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 2 ngày trước
Công ty TNHH Nước Giải Khát Suntory PepsiCo Việt Nam (SPVB).
Tool-of-Trade Auditor (Contractor)
Suntory Pepsico
3.9
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 30 ngày trước
14 - 20 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 14 ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 17 ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 18 ngày trước
10 - 12 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 21 ngày trước
12 - 20 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 24 ngày trước
CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA
Chuyên viên Kiểm toán nội bộ (Làm việc tại Campuchia)
Thành Thành Công - Biên Hòa
177 việc làm
0 Lượt ứng tuyển Lượt xem 1
0 Lượt ứng tuyển Lượt xem 1
Thông tin cơ bản
Mức lương: Thỏa thuận
Chức vụ: Nhân viên
Ngày đăng tuyển: 09/05/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/06/2024
Hình thức: Nhân viên chính thức
Kinh nghiệm: 3 - 5 năm
Số lượng: 1
Giới tính: Không yêu cầu
Nghề nghiệp
Ngành
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh

Phúc lợi

  • Laptop
  • Chế độ bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Phụ cấp
  • Xe đưa đón
  • Đồng phục
  • Chế độ thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương
  • Công tác phí
  • Phụ cấp thâm niên
  • Nghỉ phép năm

Mô tả Công việc

- Lập kế hoạch (thông báo, phiếu yêu cầu cung cấp tài liệu, chương trình kiểm tra) và đề cương kiểm tra trình Trưởng Phòng KTNB phê duyệt;

- Thực hiện các công việc kiểm tra theo nhiệm vụ được giao (Kiểm toán tuân thủ, kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán hoạt động);

- Đề xuất ý kiến hoàn thiện nghiệp vụ và kiến nghị chỉnh sửa trong Báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm soát;

- Trao đổi các vấn đề ghi nhận sau mỗi đợt kiểm tra với các Khối/Phòng/Ban Công ty sau khi các vấn đề được Trưởng Phòng KTNB xét duyệt;

- Theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị sau kiểm tra của các Khối/Phòng/Ban Công ty;

- Thực hiện các công việc đột xuất theo yêu của Ban Lãnh đạo Công ty khi được sự phê duyệt của Trưởng Phòng KTNB;

- Tham dự các cuộc họp để nắm thông tin chỉ đạo, thông tin về các công việc đang thực hiện để thực thi trách nhiệm cảnh báo những rủi ro có thể xảy ra;

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng Phòng KTNB.

* Công tác hỗ trợ:

- Rà soát, cập nhật các chính sách của công ty;

- Tham gia đào tạo nội bộ và bên ngoài;

- Tự cập nhật kiến thức nghiệp vụ chuyên môn.

* Báo cáo:

- Báo cáo và giải trình tất cả các công việc được giao cho Cấp quản lý trực tiếp.

* Công tác Người đại diện theo chỉ định (nếu có):

- Thực hiện các chức năng nhiệm vụ theo Pháp luật của Người đại diện;

- Nếu đảm nhiệm công tác Trưởng Ban Kiểm soát/Kiểm soát viên thì thực hiện các nhiệm vụ như Trưởng Phòng KTNB để tư vấn hỗ trợ và duy trình hệ thống KSNB tại đơn vị được giao nhiệm vụ làm người đại diện theo chỉ định.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cử nhân các ngành kế toán/kiểm toán/tài chính/ nông nghiệp;

- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán kiểm toán hoặc 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

- Các khóa đào tạo/ chứng chỉ liên quan đến (nếu có) với chuyên ngành Kế toán kiểm toán;

- Kiến thức cơ bản về Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế, Luật Lao động và các kiến thức khác về các quy định của Nhà nước có liên quan đến các mảng hoạt động của Công ty;

- Anh văn có khả năng đọc hiểu, giao tiếp;

- Làm việc độc lập, theo nhóm tốt, thuyết trình;

- Nói năng điềm đạm, dễ nghe, mạch lạc;

- Chín chắn, chừng mực trong giao tiếp, biết lắng nghe;

- Sẵn sàng đi công tác tại các BU trong và ngoài nước.

Thông tin khác

  • Bằng cấp: Đại học
  • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
  • Lương: Cạnh tranh
Khu vực
Báo cáo

Công việc của Kiểm toán nội bộ là gì?

Kiểm toán nội bộ có vai trò chính là kiểm tra thông tin, quản lý hệ thống vận hành của doanh nghiệp, đảm bảo mang đến sự chính xác và hiệu quả nhất trong các hoạt động phát triển. Và để hiểu rõ hơn về vị trí này, hãy cùng theo dõi bản mô tả công việc kiểm toán nội bộ chi tiết dưới đây.

Mô tả công việc của Kiểm toán nội bộ

Kiểm toán nội bộ cung cấp các đánh giá độc lập và khách quan nhằm đảm bảo doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và tuân thủ các quy định. Công việc cụ thể của kiểm toán nội bộ bao gồm:

  • Xây dựng quy trình nghiệp vụ kiểm toán nội bộ tại đơn vị và trình cấp quản lý trực tiếp để xem xét và phê duyệt.
  • Lập kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, sau đó thực hiện hoạt động kiểm toán nội bộ theo kế hoạch đã được phê duyệt.
  • Thực hiện các chính sách, quy trình và thủ tục kiểm toán nội bộ đã được phê duyệt, nhằm đảm bảo chất lượng và hiệu quả.
  • Tiến hành kiểm toán đột xuất và tư vấn theo yêu cầu của các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 12 của Nghị định.
  • Đề xuất các biện pháp sửa chữa và khắc phục sai sót nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.
  • Lập báo cáo kiểm toán theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.
  • Thông báo và gửi kết quả kiểm toán nội bộ kịp thời theo quy định.
  • Phát triển, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện phương pháp kiểm toán nội bộ cùng với phạm vi hoạt động của kiểm toán nội bộ để có thể cập nhật và theo kịp sự phát triển của đơn vị.
  • Cung cấp tư vấn cho cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trong việc lựa chọn và kiểm soát sử dụng dịch vụ kiểm toán độc lập, nhằm đảm bảo tính tiết kiệm và hiệu quả.
  • Đưa ra ý kiến của kiểm toán nội bộ khi có yêu cầu, để các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 12 của Nghị định xem xét và quyết định về dự toán ngân sách, phân bổ và giao dự toán ngân sách, quyết toán ngân sách, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị.
  • Duy trì quá trình trao đổi thường xuyên với tổ chức kiểm toán độc lập của đơn vị, đảm bảo hợp tác đạt được hiệu quả.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 12 của Nghị định giao hoặc theo quy định của Pháp luật.

Kiểm toán nội bộ có mức lương bao nhiêu?

156 - 234 triệu /năm
Tổng lương
144 - 216 triệu
/năm

Lương cơ bản

+
12 - 18 triệu
/năm

Lương bổ sung

156 - 234 triệu

/năm
156 M
234 M
65 M 390 M
Khoảng lương phổ biến
Khoảng lương
Xem thêm thông tin chi tiết

Lộ trình sự nghiệp Kiểm toán nội bộ

Tìm hiểu cách trở thành Kiểm toán nội bộ, bạn cần có những kỹ năng và trình độ học vấn nào để thành công cũng như đạt được mức lương mong đợi ở mỗi bước trên con đường sự nghiệp của bạn.

Kiểm toán nội bộ
156 - 234 triệu/năm
Kiểm toán nội bộ

Số năm kinh nghiệm

0 - 1
21%
2 - 4
57%
5 - 7
13%
8+
9%
Không bao gồm số năm dành cho việc học và đào tạo

Điều kiện và Lộ trình trở thành một Kiểm toán nội bộ?

Yêu cầu tuyển dụng

Yêu cầu về tính độc lập

Tính độc lập là nguyên tắc hành nghề cơ bản mà Kiểm toán nội bộ cần phải có. Thông thường lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức tin tưởng vào các đánh giá của Kiểm toán nội bộ có tính độc lập và khả năng về chuyên môn nghiệp vụ.

Yêu cầu về năng lực nghiệp vụ

Để hành nghề kiểm toán thì Kiểm toán nội bộ cần phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững chắc, có kinh nghiệm thực tế trong vòng 36 tháng và đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật. 

Yêu cầu hiểu biết quy định pháp luật

Ngoài các yếu tố cần thiết thì vị trí Kiểm toán nội bộ đòi hỏi phải am hiểu về pháp luật và một số chính sách về tài chính liên quan đến lĩnh vực kiểm toán. 

Yêu cầu về tư chất đạo đức

Đây là yếu tố quan trọng mà bất cứ ngành nghề nào cũng cần phải có không riêng về kiểm toán. Yêu cầu này nhằm đảm bảo cho công việc kiểm toán được diễn ra theo đúng chuẩn mực. Kiểm toán nội bộ phải làm việc một cách cẩn trọng và tinh thần làm việc thẳng thắn, trung thực để đảm bảo đánh giá các thông tin tài chính Kiểm toán một cách chính xác.

Lộ trình thăng tiến

Mức lương bình quân của Kiểm toán nội bộ có thể khác nhau tùy thuộc vào nhiều yếu tố như trình độ chuyên môn, kỹ năng, trách nhiệm công việc, địa điểm và điều kiện thị trường lao động.

Lộ trình thăng tiến thông thường của một Kiểm toán nội bộ sẽ trải qua những cấp bậc sau đây:

Thực tập sinh kiểm toán

Là bước đầu tiên trong sự nghiệp kiểm toán, thực tập sinh thường có thời gian làm việc từ 1-2 năm để tích lũy kiến thức, kỹ năng và nắm bắt quy trình kiểm toán cơ bản.

Kiểm toán nội bộ

Sau khoảng 2 - 4 năm kinh nghiệm, Kiểm toán nội bộ có thể đảm nhận công việc kiểm toán trong dự án nhỏ hoặc là thành viên của một nhóm kiểm toán lớn hơn. Họ thường tham gia vào quá trình thu thập dữ liệu, phân tích, và chuẩn bị báo cáo kiểm toán.

Trưởng nhóm kiểm toán

Với kinh nghiệm từ 5 - 8 năm, trưởng nhóm kiểm toán có trách nhiệm lãnh đạo và quản lý một nhóm Kiểm toán nội bộ. Họ đảm bảo tiến độ và chất lượng của dự án kiểm toán, tham gia vào việc lập kế hoạch và phân công công việc, cũng như tương tác với khách hàng.

Phó phòng kiểm toán

Với kinh nghiệm từ 8 - 12 năm, phó phòng kiểm toán đảm nhiệm vai trò quản lý toàn diện của các dự án kiểm toán. Họ giám sát và hướng dẫn các trưởng nhóm và Kiểm toán nội bộ, đảm bảo chất lượng và tuân thủ các quy trình kiểm toán.

Giám đốc kiểm toán

Với kinh nghiệm từ 12 năm trở lên, giám đốc kiểm toán có trách nhiệm lãnh đạo và quản lý toàn bộ hoạt động kiểm toán của công ty hoặc bộ phận kiểm toán. Họ thường tham gia vào quản lý chiến lược, phát triển kinh doanh, tạo và duy trì mối quan hệ với khách hàng quan trọng.

Tìm việc theo nghề nghiệp