482 việc làm
Thỏa thuận
Bắc Ninh
Đăng 30+ ngày trước
Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á
Chuyên viên Kế toán nội bộ - Hội sở Hà Đông
Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á
3.3
Thỏa thuận
Hà Nội
Đăng 30+ ngày trước
9 - 12 triệu
Hà Nội
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
8 - 12 triệu
Hà Nội
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Hà Nội
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Hà Nội
Đăng 30+ ngày trước
CÔNG TY TNHH TRUE JUICE VIỆT NAM
CV Kế toán nội bộ
TRUE JUICE VIỆT NAM
8 - 12 triệu
Hà Nội
Đăng 30+ ngày trước
CÔNG TY TNHH TRUE JUICE VIỆT NAM
NV Kế Toán Nội Bộ
TRUE JUICE VIỆT NAM
8 - 12 triệu
Hà Nội
Đăng 30+ ngày trước
8 - 15 triệu
Bắc Ninh
Đăng 30+ ngày trước
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN THANH NIÊN HOLDINGS
Nhân Viên Kế Toán Nội Bộ
Bất động sản Thanh Niên Holdings
10 - 12 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
14 - 20 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 2 ngày trước
CÔNG TY TNHH TÜV RHEINLAND VIỆT NAM
Csr Lead Auditor
TÜV Rheinland
3.2
Thỏa thuận
Đăng 8 ngày trước
Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
Chuyên viên Kiểm toán Tổng hợp
Sài Gòn – Hà Nội - SHB Finance
3.6
Thỏa thuận
Hà Nội
Đăng 9 ngày trước
Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Thẩm Định Giá Việt Nam
Chuyên Viên Kiểm Toán Các Dự Án
Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Thẩm Định Giá Việt Nam
10 - 20 triệu
Đăng 10 ngày trước
15 - 25 triệu
Hà Nội
Đăng 11 ngày trước
Công Ty Cổ Phần Đức Mạnh
Chuyên Viên Kiểm Toán
Công Ty Đức Mạnh
Thỏa thuận
Đà Nẵng
Đăng 12 ngày trước
Công Ty TNHH Tư Vấn - Kiểm Toán S&S
Kiểm Toán Viên [Experienced Auditor]
Tư Vấn - Kiểm Toán SS
16 - 25 triệu
Đăng 26 ngày trước
Công ty TNHH Nước Giải Khát Suntory PepsiCo Việt Nam (SPVB).
Tool-of-Trade Auditor (Contractor)
Suntory Pepsico
3.9
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 30 ngày trước
Công Ty TNHH Bán Lẻ Sammishop
Nhân Viên Kiểm Kê
án Lẻ Sammishop
7 - 9 triệu
Hà Nội
Đăng 30+ ngày trước
Công Ty CP In Và Bao Bì Goldsun
Nhân Viên Kế Toán Nội Bộ
In Và Bao Bì Goldsun
19 việc làm
0 Lượt ứng tuyển Lượt xem 1
0 Lượt ứng tuyển Lượt xem 1
Thông tin cơ bản
Mức lương: Thỏa thuận
Chức vụ: Nhân viên
Ngày đăng tuyển: 09/04/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/05/2024
Hình thức: Nhân viên toàn thời gian
Kinh nghiệm: 1 - 2 năm
Số lượng: 1
Giới tính: Nữ
Nghề nghiệp
Ngành
Địa điểm làm việc
- Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh
Mô tả công việc

- Theo dõi, rà soát việc cập nhật các chứng từ nhập xuất trên phần mềm.

- Thường xuyên kiểm tra, theo dõi và đối chiếu công nợ với nhà cung cấp và các bộ phận liên quan.

- Tính giá nhập xuất, phân bổ chi phí.

- Kiểm tra tính hợp lý của việc sắp xếp hàng hóa, vật tư đồng thời ghi chép đầy đủ vào thẻ kho.

- Trực tiếp tham gia vào việc kiểm đếm số lượng hàng xuất, nhập, tồn kho, theo dõi số lượng nhập, xuất, tồn vật tư ở tất cả các khâu, các bộ phận trong hệ thống sản xuất từ đó đề xuất lập kế hoạch dự trữ vật tư.

- Tham gia công tác kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất, đối chiếu số liệu nhập xuất giữa thủ kho và kế toán.

- Lập báo cáo kiểm kê và chốt nhập xuất tồn kho vào cuối ca, cuối ngày, cuối tuần, cuối tháng.

- Chốt công nợ cuối tháng.

Phúc lợi
Du lịch, nghỉ mát hè theo quy định công ty
Thưởng Tết, quà các ngày Lễ/Tết, sinh nhật...
Tham gia bảo hiểm theo quy định
Trang bị máy tính làm việc
Kiểm tra sức khỏe ban đầu và định kỳ miễn phí
Nghỉ phép năm theo quy định
Lương thỏa thuận theo năng lực
Làm việc theo nhóm, có cơ hội được luân chuyển vị trí, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ
Đào tạo thêm về nghiệp vụ, sản phẩm
Môi trường làm việc an toàn, thân thiện
Kinh nghiệm / Kỹ năng chi tiết

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán, tài chính, …

- Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên

- Am hiểu các nghiệp vụ kế toán, sử dụng tốt các phần mềm kế toán, ưu tiên thành thạo hệ thống ERP

- Cẩn thận, có thể kiểm kê tháng/quý/năm vào ngày nghỉ/lễ theo yêu cầu công việc.

Khu vực
Báo cáo

Công việc của Kiểm toán nội bộ là gì?

Kiểm toán nội bộ có vai trò chính là kiểm tra thông tin, quản lý hệ thống vận hành của doanh nghiệp, đảm bảo mang đến sự chính xác và hiệu quả nhất trong các hoạt động phát triển. Và để hiểu rõ hơn về vị trí này, hãy cùng theo dõi bản mô tả công việc kiểm toán nội bộ chi tiết dưới đây.

Mô tả công việc của Kiểm toán nội bộ

Kiểm toán nội bộ cung cấp các đánh giá độc lập và khách quan nhằm đảm bảo doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và tuân thủ các quy định. Công việc cụ thể của kiểm toán nội bộ bao gồm:

  • Xây dựng quy trình nghiệp vụ kiểm toán nội bộ tại đơn vị và trình cấp quản lý trực tiếp để xem xét và phê duyệt.
  • Lập kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, sau đó thực hiện hoạt động kiểm toán nội bộ theo kế hoạch đã được phê duyệt.
  • Thực hiện các chính sách, quy trình và thủ tục kiểm toán nội bộ đã được phê duyệt, nhằm đảm bảo chất lượng và hiệu quả.
  • Tiến hành kiểm toán đột xuất và tư vấn theo yêu cầu của các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 12 của Nghị định.
  • Đề xuất các biện pháp sửa chữa và khắc phục sai sót nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.
  • Lập báo cáo kiểm toán theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.
  • Thông báo và gửi kết quả kiểm toán nội bộ kịp thời theo quy định.
  • Phát triển, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện phương pháp kiểm toán nội bộ cùng với phạm vi hoạt động của kiểm toán nội bộ để có thể cập nhật và theo kịp sự phát triển của đơn vị.
  • Cung cấp tư vấn cho cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trong việc lựa chọn và kiểm soát sử dụng dịch vụ kiểm toán độc lập, nhằm đảm bảo tính tiết kiệm và hiệu quả.
  • Đưa ra ý kiến của kiểm toán nội bộ khi có yêu cầu, để các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 12 của Nghị định xem xét và quyết định về dự toán ngân sách, phân bổ và giao dự toán ngân sách, quyết toán ngân sách, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị.
  • Duy trì quá trình trao đổi thường xuyên với tổ chức kiểm toán độc lập của đơn vị, đảm bảo hợp tác đạt được hiệu quả.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 12 của Nghị định giao hoặc theo quy định của Pháp luật.

Kiểm toán nội bộ có mức lương bao nhiêu?

156 - 234 triệu /năm
Tổng lương
144 - 216 triệu
/năm

Lương cơ bản

+
12 - 18 triệu
/năm

Lương bổ sung

156 - 234 triệu

/năm
156 M
234 M
65 M 390 M
Khoảng lương phổ biến
Khoảng lương
Xem thêm thông tin chi tiết

Lộ trình sự nghiệp Kiểm toán nội bộ

Tìm hiểu cách trở thành Kiểm toán nội bộ, bạn cần có những kỹ năng và trình độ học vấn nào để thành công cũng như đạt được mức lương mong đợi ở mỗi bước trên con đường sự nghiệp của bạn.

Kiểm toán nội bộ
156 - 234 triệu/năm
Kiểm toán nội bộ

Số năm kinh nghiệm

0 - 1
21%
2 - 4
57%
5 - 7
13%
8+
9%
Không bao gồm số năm dành cho việc học và đào tạo

Điều kiện và Lộ trình trở thành một Kiểm toán nội bộ?

Yêu cầu tuyển dụng

Yêu cầu về tính độc lập

Tính độc lập là nguyên tắc hành nghề cơ bản mà Kiểm toán nội bộ cần phải có. Thông thường lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức tin tưởng vào các đánh giá của Kiểm toán nội bộ có tính độc lập và khả năng về chuyên môn nghiệp vụ.

Yêu cầu về năng lực nghiệp vụ

Để hành nghề kiểm toán thì Kiểm toán nội bộ cần phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững chắc, có kinh nghiệm thực tế trong vòng 36 tháng và đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật. 

Yêu cầu hiểu biết quy định pháp luật

Ngoài các yếu tố cần thiết thì vị trí Kiểm toán nội bộ đòi hỏi phải am hiểu về pháp luật và một số chính sách về tài chính liên quan đến lĩnh vực kiểm toán. 

Yêu cầu về tư chất đạo đức

Đây là yếu tố quan trọng mà bất cứ ngành nghề nào cũng cần phải có không riêng về kiểm toán. Yêu cầu này nhằm đảm bảo cho công việc kiểm toán được diễn ra theo đúng chuẩn mực. Kiểm toán nội bộ phải làm việc một cách cẩn trọng và tinh thần làm việc thẳng thắn, trung thực để đảm bảo đánh giá các thông tin tài chính Kiểm toán một cách chính xác.

Lộ trình thăng tiến

Mức lương bình quân của Kiểm toán nội bộ có thể khác nhau tùy thuộc vào nhiều yếu tố như trình độ chuyên môn, kỹ năng, trách nhiệm công việc, địa điểm và điều kiện thị trường lao động.

Lộ trình thăng tiến thông thường của một Kiểm toán nội bộ sẽ trải qua những cấp bậc sau đây:

Thực tập sinh kiểm toán

Là bước đầu tiên trong sự nghiệp kiểm toán, thực tập sinh thường có thời gian làm việc từ 1-2 năm để tích lũy kiến thức, kỹ năng và nắm bắt quy trình kiểm toán cơ bản.

Kiểm toán nội bộ

Sau khoảng 2 - 4 năm kinh nghiệm, Kiểm toán nội bộ có thể đảm nhận công việc kiểm toán trong dự án nhỏ hoặc là thành viên của một nhóm kiểm toán lớn hơn. Họ thường tham gia vào quá trình thu thập dữ liệu, phân tích, và chuẩn bị báo cáo kiểm toán.

Trưởng nhóm kiểm toán

Với kinh nghiệm từ 5 - 8 năm, trưởng nhóm kiểm toán có trách nhiệm lãnh đạo và quản lý một nhóm Kiểm toán nội bộ. Họ đảm bảo tiến độ và chất lượng của dự án kiểm toán, tham gia vào việc lập kế hoạch và phân công công việc, cũng như tương tác với khách hàng.

Phó phòng kiểm toán

Với kinh nghiệm từ 8 - 12 năm, phó phòng kiểm toán đảm nhiệm vai trò quản lý toàn diện của các dự án kiểm toán. Họ giám sát và hướng dẫn các trưởng nhóm và Kiểm toán nội bộ, đảm bảo chất lượng và tuân thủ các quy trình kiểm toán.

Giám đốc kiểm toán

Với kinh nghiệm từ 12 năm trở lên, giám đốc kiểm toán có trách nhiệm lãnh đạo và quản lý toàn bộ hoạt động kiểm toán của công ty hoặc bộ phận kiểm toán. Họ thường tham gia vào quản lý chiến lược, phát triển kinh doanh, tạo và duy trì mối quan hệ với khách hàng quan trọng.

Tìm việc theo nghề nghiệp