88 việc làm
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 3 ngày trước
15 - 25 triệu
Hà Nội
Đăng 3 ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 3 ngày trước
Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Chuyên viên Kiểm toán nội bộ - Công nghệ thông tin
Chứng khoán Ngân hàng Ngoại Thương - VCBS
Thỏa thuận
Hà Nội
Đăng 7 ngày trước
Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Chuyên viên Kiểm toán nội bộ - Công nghệ thông tin
Chứng khoán Ngân hàng Ngoại Thương - VCBS
Thỏa thuận
Hà Nội
Đăng 8 ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 10 ngày trước
Thỏa thuận
Đăng 10 ngày trước
Thỏa thuận
Đăng 13 ngày trước
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC)
Internal Audit Executive
MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC)
2.5
Thỏa thuận
Hà Nội
Đăng 15 ngày trước
Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT
Chuyên Viên Cao Cấp Kiểm Toán Nội Bộ - IPA
VNDIRECT Securities Corporation
3.2
Thỏa thuận
Hà Nội
Đăng 15 ngày trước
15 - 18 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 16 ngày trước
InterContinental Danang Sun Peninsula Resort
Cost Audit Officer
Intercontinental Danang
Thỏa thuận
Đà Nẵng
Đăng 16 ngày trước
Thỏa thuận
Đà Nẵng
Đăng 17 ngày trước
15 - 18 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 17 ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 21 ngày trước
Thỏa thuận
Hà Nội
Đăng 24 ngày trước
Thỏa thuận
Đăng 28 ngày trước
Công Ty Cổ Phần Dược - Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định (Bidiphar)
NHÂN VIÊN KIỂM TOÁN NỘI BỘ
Dược - Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định (Bidiphar)
Thỏa thuận
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Hà Nội
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Hà Nội
Kiểm Toán Nội Bộ
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Hà Nội
Trên 25 triệu
Hà Nội
Đăng 30+ ngày trước
Công ty TNHH Tư Vấn Phạm và Các Cộng Sự
Auditing Assistant Manager/Auditing Manager (VACPA)
Tư Vấn Phạm và Các Cộng Sự
25 - 40 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 18 ngày trước
Công Ty TNHH Tư Vấn - Kiểm Toán S&S
Thực Tập Sinh Kiểm Toán - Kế Toán
Công ty TNHH Tư Vấn - Kiểm Toán S&S
Tới 3 triệu
Hà Nội
Đăng 5 ngày trước
Công ty TNHH Tư Vấn Phạm và Các Cộng Sự
Thực Tập Sinh Kiểm Toán - Audit Intern
Tư Vấn Phạm và Các Cộng Sự
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh, Điện Biên
Đăng 25 ngày trước
Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á
Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền
Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á
3.3
Thỏa thuận
Hà Nội
Đăng 4 ngày trước
Thỏa thuận
Hà Nội
Đăng 8 ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 8 ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 16 ngày trước
Thỏa thuận
Đăng 16 ngày trước
Thỏa thuận
Hà Nội
Đăng 22 ngày trước
Thỏa thuận
Hà Nội
Đăng 27 ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 3 ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 3 ngày trước
25 - 30 triệu
Hồ Chí Minh, Bình Dương
Đăng 3 ngày trước
25 - 30 triệu
Bình Dương
Đăng 3 ngày trước
Công Ty Cổ Phần Z Holding
Phó phòng Kiểm soát Nội bộ
Công Ty Cổ Phần Z Holding
30 - 40 triệu
Hà Nội
Đăng 3 ngày trước
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Thiên Vương
Nhân Viên Kiểm Soát Nội Bộ
Thực Phẩm Thiên Vương
15 - 20 triệu
Hà Nội
Đăng 7 ngày trước
Thỏa thuận
Kon Tum, Phú Yên
Đăng 7 ngày trước
Thỏa thuận
Khánh Hòa
Đăng 8 ngày trước
18 - 22 triệu
Hà Nội
Đăng 10 ngày trước
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng NutiFood
Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ (Contract 7 Months)
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng NutiFood
3.5
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 10 ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 10 ngày trước
Thỏa thuận
Hà Nội
Đăng 10 ngày trước
Thỏa thuận
Đăng 14 ngày trước
CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐỐT ĐỒNG NAI
[Đồng Nai] Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ
CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐỐT ĐỒNG NAI
Thỏa thuận
Đăng 14 ngày trước
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA - THẨM MỸ VIỆN THIÊN HÀ
Trưởng Nhóm Kiểm Soát Nội Bộ
THẨM MỸ VIỆN THIÊN HÀ
18 - 35 triệu
Hà Nội
Đăng 14 ngày trước
15 - 25 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 15 ngày trước
Thỏa thuận
Đăng 16 ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 17 ngày trước
22 - 25 triệu
Long An
Đăng 19 ngày trước
Thỏa thuận
Phú Yên
Đăng 21 ngày trước
8 - 11 triệu
Hà Nội
Đăng 22 ngày trước
Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Thăng Long
Phụ Trách An Ninh Nội Bộ
Tập đoàn Xây dựng Thăng Long
12 - 20 triệu
Hà Nội
Đăng 22 ngày trước
Công ty TNHH Welstory Việt Nam
Trưởng Phòng Kiểm Soát Nội Bộ
Công ty TNHH Welstory Việt Nam
Thỏa thuận
Đăng 23 ngày trước
Công ty Cổ phần Tập đoàn Trần Anh Long An
[Long An] Nhân Viên Kiểm Soát Nội Bộ Thu Nhập 15-20Tr
Công ty Cổ phần Tập đoàn Trần Anh Long An
15 - 20 triệu
Long An
Đăng 23 ngày trước
11 - 15 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 23 ngày trước
17 - 20 triệu
Hà Nội
Đăng 24 ngày trước
15 - 20 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 24 ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 24 ngày trước
13 - 15 triệu
Đăng 24 ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 24 ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 24 ngày trước
Thỏa thuận
Hà Nội
Đăng 26 ngày trước
12 - 16 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 26 ngày trước
Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Sài Gòn - Hà Nội
Chuyên viên Kiểm soát nội bộ
Chứng Khoán Sài Gòn - Hà Nội
Thỏa thuận
Hà Nội
Đăng 26 ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 27 ngày trước
18 - 20 triệu
Hải Phòng
Đăng 28 ngày trước
Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Trần Anh Long An
[Long An] Nhân Viên Kiểm Soát Nội Bộ Thu Nhập 15-20Tr
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Trần Anh Long An
15 - 20 triệu
Long An
Đăng 28 ngày trước
Thỏa thuận
Đăng 28 ngày trước
Thỏa thuận
Hà Nội
Đăng 28 ngày trước
Hệ thống Phòng khám nhi đồng 315
PHÓ PHÒNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ
Phòng khám nhi đồng 315
Tới 17 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 29 ngày trước
Thỏa thuận
Hà Nội, Thanh Hoá
Đăng 29 ngày trước
500 - 1000 USD
Hà Nội
Đăng 29 ngày trước
Thỏa thuận
Hà Nội
Đăng 30+ ngày trước
6.5 - 7 triệu
Bắc Ninh
Đăng 30+ ngày trước
8 - 12 triệu
Hà Nội
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Hà Nội, Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Hà Nội
Đăng 30+ ngày trước
Công ty tài chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam)
Internal Audit Executive
Công ty tài chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam)
3.0
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
Tới 35 triệu
Hà Nội
Đăng 30+ ngày trước
CÔNG TY TNHH DE HEUS
Integrity & Compliance Specialist
CÔNG TY TNHH DE HEUS
4.4
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Hưng Yên
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
5 - 7 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
CÔNG TY CỔ PHẦN EDUVATOR - Hệ thống Anh ngữ ZIM
Chuyên viên Kiểm soát nội bộ
CÔNG TY CỔ PHẦN EDUVATOR - Anh ngữ ZIM
1.5
17 - 20 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Hà Nội
Nhân viên kiểm soát nội bộ
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Hà Nội
10 - 12 triệu
Hà Nội
Đăng 30+ ngày trước
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU
[HHO] Chuyên viên Kiểm toán Nội bộ
HungHau Holdings
3.0
1 đánh giá 87 việc làm
0 Lượt ứng tuyển Lượt xem 3
0 Lượt ứng tuyển Lượt xem 3
Thông tin cơ bản
Mức lương: Thỏa thuận
Chức vụ: Nhân viên
Ngày đăng tuyển: 12/08/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/09/2024
Hình thức: Nhân viên chính thức
Kinh nghiệm: 3 - 5 năm
Số lượng: 1
Giới tính: Không yêu cầu
Nghề nghiệp
Ngành
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh

Phúc lợi

  • Laptop
  • Chế độ bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Phụ cấp
  • Xe đưa đón
  • Chế độ thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương
  • Công tác phí
  • Nghỉ phép năm
  • CLB thể thao

Mô tả Công việc

Mô tả công việc:

1. Trách nhiệm

  • Tuân thủ nguyên tắc bảo mật các báo cáo, hồ sơ, số liệu, tài liệu, dữ liệu của UB và Công ty/Đơn vị;
  • Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm toán theo chức năng, nhiệm vụ của UB (CNNV);
  • Soạn thảo các văn bản liên quan thuộc lĩnh vực chuyên trách.
  • Thẩm định/phối hợp soạn thảo các Văn bản quy phạm của Công ty/Đơn vị theo lĩnh vực chuyên trách;
  • Xây dựng/phối hợp xây dựng kế hoạch hoạt động hằng năm của UB.
  • Tạo lập, lưu trữ, trích xuất dữ liệu, hồ sơ công việc theo quy định của UB và Công ty; đảm bảo tính bảo mật của các thông tin dữ liệu của UB và Công ty.
  • Hỗ trợ chuyên môn nghiệp vụ giữa các chuyên viên thuộc UB;
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của BCN trong phạm vi CNNV.

2. Quyền hạn

  • Quyền chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao;
  • Quyền yêu cầu Công ty/ Đơn vị/ cá nhân cung cấp đầy đủ, kịp thời toàn bộ các thông tin cần thiết có liên quan khi tác nghiệp;
  • Quyền tiếp cận, phỏng vấn các cá nhân, đơn vị có liên quan khi tác nghiệp;
  • Quyền hạn được quy định khi tham gia vào Đoàn kiểm tra/ kiểm soát theo phân công;
  • Từ chối các đề nghị không đúng quy định, chức năng, nhiệm vụ của UB.

Thời gian & Địa điểm làm việc:

  • Địa điểm: 613 Âu Cơ, Phú Trung, Tân Phú, TP.HCM
  • Thời gian: Buổi sáng 8h00 – 12h00, Buổi chiều: 13h00 – 17h00 (Từ thứ 2 - Sáng thứ 7)

Yêu Cầu Công Việc

  • Tốt nghiệp Cử nhân trở lên
  • Tiếng Anh B1
  • Thành thạo MS Office; các phần mềm chuyên dụng, Internet,...
  • Từ 03 – 05 năm trong công tác kiểm soát nội bộ doanh nghiệp; ưu tiên làm việc tại công ty hoặc phòng kiểm kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp, có chứng chỉ hành nghề kiểm toán
  • Ưu tiên có bằng CPA, ACCA
  • Tốt nghiệp hệ chính quy hoặc Tốt nghiệp Đại học/ trên Đại học các khối ngành Kinh tế, Kế toán, Kiểm toán, Tài chính – Ngân hàng.
  • Năng lực chung
  • Có kỹ năng soạn thảo văn bản, phản biện vững chắc;
  • Có kỹ năng xử lý tình huống, phân tích số liệu;
  • Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm tốt;
  • Có khả năng trình bày và thuyết phục.
  • Ý thức tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của ngành Kiểm toán nội bộ;
  • Có kỹ năng giao tiếp và ứng xử tốt;
  • Có khả năng chịu được áp lực công việc cao; chấp nhận làm việc ngoài giờ khi cần thiết;
  • Có tinh thần trách nhiệm cao;
  • Sẵn sàng đi công tác tỉnh khi có yêu cầu.

Địa điểm làm việc

Hồ Chí Minh
613 Đường Âu Cơ, phường Phú Trung, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin khác

  • Bằng cấp: Đại học
  • Phụ cấp khác: Theo quy định Công ty
  • Thời gian thử việc: 60 ngày
  • Cơ hội huấn luyện: Nâng cao trình độ học vấn
  • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
  • Thời gian làm việc: Thứ 2 - Sáng thứ 7
  • Đồng nghiệp:

    Hòa đồng
    Gắn kết

  • Phúc lợi: Theo quy định Công ty
  • Ngày nghỉ: Theo quy định Công ty
  • Lương: Cạnh tranh
Khu vực
Báo cáo

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU
HungHau Holdings Xem trang công ty
Quy mô:
1.000 - 5.000 nhân viên
Địa điểm:
613 Âu Cơ, P. Phú Trung, Q. Tân Phú

Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu (viết tắt là “HungHau Holdings”) được thành lập vào năm 2010, hoạt động ban đầu tập trung ở lĩnh vực Nông nghiệp, Giáo dục và Phân phối.

Với tầm nhìn dài hạn và quan điểm phát triển bền vững, hiện nay, HungHau Holdings tập trung phát triển vào 06 lĩnh vực chiến lược bao gồm:

  • Nông nghiệp (HHA)
  • Công nghiệp (HHB)
  • Công nghệ (HHC)
  • Phân phối (HHD)
  • Giáo dục (HHE)
  • Thực phẩm (HHF)

Công việc của Kiểm toán nội bộ là gì?

Kiểm toán nội bộ có vai trò chính là kiểm tra thông tin, quản lý hệ thống vận hành của doanh nghiệp, đảm bảo mang đến sự chính xác và hiệu quả nhất trong các hoạt động phát triển. Và để hiểu rõ hơn về vị trí này, hãy cùng theo dõi bản mô tả công việc kiểm toán nội bộ chi tiết dưới đây.

Mô tả công việc của Kiểm toán nội bộ

Kiểm toán nội bộ cung cấp các đánh giá độc lập và khách quan nhằm đảm bảo doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và tuân thủ các quy định. Công việc cụ thể của kiểm toán nội bộ bao gồm:

  • Xây dựng quy trình nghiệp vụ kiểm toán nội bộ tại đơn vị và trình cấp quản lý trực tiếp để xem xét và phê duyệt.
  • Lập kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, sau đó thực hiện hoạt động kiểm toán nội bộ theo kế hoạch đã được phê duyệt.
  • Thực hiện các chính sách, quy trình và thủ tục kiểm toán nội bộ đã được phê duyệt, nhằm đảm bảo chất lượng và hiệu quả.
  • Tiến hành kiểm toán đột xuất và tư vấn theo yêu cầu của các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 12 của Nghị định.
  • Đề xuất các biện pháp sửa chữa và khắc phục sai sót nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.
  • Lập báo cáo kiểm toán theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.
  • Thông báo và gửi kết quả kiểm toán nội bộ kịp thời theo quy định.
  • Phát triển, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện phương pháp kiểm toán nội bộ cùng với phạm vi hoạt động của kiểm toán nội bộ để có thể cập nhật và theo kịp sự phát triển của đơn vị.
  • Cung cấp tư vấn cho cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trong việc lựa chọn và kiểm soát sử dụng dịch vụ kiểm toán độc lập, nhằm đảm bảo tính tiết kiệm và hiệu quả.
  • Đưa ra ý kiến của kiểm toán nội bộ khi có yêu cầu, để các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 12 của Nghị định xem xét và quyết định về dự toán ngân sách, phân bổ và giao dự toán ngân sách, quyết toán ngân sách, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị.
  • Duy trì quá trình trao đổi thường xuyên với tổ chức kiểm toán độc lập của đơn vị, đảm bảo hợp tác đạt được hiệu quả.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 12 của Nghị định giao hoặc theo quy định của Pháp luật.

Kiểm toán nội bộ có mức lương bao nhiêu?

156 - 234 triệu /năm
Tổng lương
144 - 216 triệu
/năm

Lương cơ bản

+
12 - 18 triệu
/năm

Lương bổ sung

156 - 234 triệu

/năm
156 M
234 M
65 M 390 M
Khoảng lương phổ biến
Khoảng lương
Xem thêm thông tin chi tiết

Lộ trình sự nghiệp Kiểm toán nội bộ

Tìm hiểu cách trở thành Kiểm toán nội bộ, bạn cần có những kỹ năng và trình độ học vấn nào để thành công cũng như đạt được mức lương mong đợi ở mỗi bước trên con đường sự nghiệp của bạn.

Kiểm Toán Viên
156 - 221 triệu/năm
Kiểm toán nội bộ
156 - 234 triệu/năm
Kiểm toán nội bộ

Số năm kinh nghiệm

0 - 1
21%
2 - 4
57%
5 - 7
13%
8+
9%
Không bao gồm số năm dành cho việc học và đào tạo

Điều kiện và Lộ trình trở thành một Kiểm toán nội bộ?

Yêu cầu tuyển dụng

Yêu cầu về tính độc lập

Tính độc lập là nguyên tắc hành nghề cơ bản mà Kiểm toán nội bộ cần phải có. Thông thường lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức tin tưởng vào các đánh giá của Kiểm toán nội bộ có tính độc lập và khả năng về chuyên môn nghiệp vụ.

Yêu cầu về năng lực nghiệp vụ

Để hành nghề kiểm toán thì Kiểm toán nội bộ cần phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững chắc, có kinh nghiệm thực tế trong vòng 36 tháng và đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật. 

Yêu cầu hiểu biết quy định pháp luật

Ngoài các yếu tố cần thiết thì vị trí Kiểm toán nội bộ đòi hỏi phải am hiểu về pháp luật và một số chính sách về tài chính liên quan đến lĩnh vực kiểm toán. 

Yêu cầu về tư chất đạo đức

Đây là yếu tố quan trọng mà bất cứ ngành nghề nào cũng cần phải có không riêng về kiểm toán. Yêu cầu này nhằm đảm bảo cho công việc kiểm toán được diễn ra theo đúng chuẩn mực. Kiểm toán nội bộ phải làm việc một cách cẩn trọng và tinh thần làm việc thẳng thắn, trung thực để đảm bảo đánh giá các thông tin tài chính Kiểm toán một cách chính xác.

Lộ trình thăng tiến

Mức lương bình quân của Kiểm toán nội bộ có thể khác nhau tùy thuộc vào nhiều yếu tố như trình độ chuyên môn, kỹ năng, trách nhiệm công việc, địa điểm và điều kiện thị trường lao động.

Lộ trình thăng tiến thông thường của một Kiểm toán nội bộ sẽ trải qua những cấp bậc sau đây:

Thực tập sinh kiểm toán

Là bước đầu tiên trong sự nghiệp kiểm toán, thực tập sinh thường có thời gian làm việc từ 1-2 năm để tích lũy kiến thức, kỹ năng và nắm bắt quy trình kiểm toán cơ bản.

Kiểm toán nội bộ

Sau khoảng 2 - 4 năm kinh nghiệm, Kiểm toán nội bộ có thể đảm nhận công việc kiểm toán trong dự án nhỏ hoặc là thành viên của một nhóm kiểm toán lớn hơn. Họ thường tham gia vào quá trình thu thập dữ liệu, phân tích, và chuẩn bị báo cáo kiểm toán.

Trưởng nhóm kiểm toán

Với kinh nghiệm từ 5 - 8 năm, trưởng nhóm kiểm toán có trách nhiệm lãnh đạo và quản lý một nhóm Kiểm toán nội bộ. Họ đảm bảo tiến độ và chất lượng của dự án kiểm toán, tham gia vào việc lập kế hoạch và phân công công việc, cũng như tương tác với khách hàng.

Phó phòng kiểm toán

Với kinh nghiệm từ 8 - 12 năm, phó phòng kiểm toán đảm nhiệm vai trò quản lý toàn diện của các dự án kiểm toán. Họ giám sát và hướng dẫn các trưởng nhóm và Kiểm toán nội bộ, đảm bảo chất lượng và tuân thủ các quy trình kiểm toán.

Giám đốc kiểm toán

Với kinh nghiệm từ 12 năm trở lên, giám đốc kiểm toán có trách nhiệm lãnh đạo và quản lý toàn bộ hoạt động kiểm toán của công ty hoặc bộ phận kiểm toán. Họ thường tham gia vào quản lý chiến lược, phát triển kinh doanh, tạo và duy trì mối quan hệ với khách hàng quan trọng.

Tìm việc theo nghề nghiệp