274 việc làm
Thỏa thuận
Đăng 30+ ngày trước
Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Sài Gòn - Hà Nội
Chuyên viên cao cấp Kiểm toán nội bộ
Chứng Khoán Sài Gòn - Hà Nội
Thỏa thuận
Hà Nội
Đăng 1 ngày trước
Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân Hàng Quân Đội (MBAMC)
Cộng tác viên Kiểm toán nội bộ
Quản lý nợ & Khai thác tài sản - MBAMC
3.5 - 3.5 triệu
Hà Nội
Đăng 6 ngày trước
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kỹ Nghệ Gỗ Hoa Nét
Internal Audit Specialist
Kỹ Nghệ Gỗ Hoa Nét - Wanek Furniture
3.9
Thỏa thuận
Bình Dương
Đăng 7 ngày trước
11 - 13 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 8 ngày trước
15 - 27.5 triệu
Hưng Yên
Đăng 19 ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 20 ngày trước
15 - 18 triệu
Hà Nội
Đăng 21 ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 22 ngày trước
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC)
Internal Audit Executive (Fashion Retail)
MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC)
3.9
Thỏa thuận
Đăng 23 ngày trước
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC)
Internal Audit Executive (Fashion Retail)
MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC)
3.9
Thỏa thuận
Hà Nội
Đăng 23 ngày trước
Thỏa thuận
Hà Nội
Đăng 27 ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Hà Nội
Kiểm Toán Nội Bộ
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Hà Nội
Trên 25 triệu
Hà Nội
Đăng 30+ ngày trước
Golden Gate Trade & Service JSC
Internal Audit Expert - Hết hạn
Golden Gate Restaurant Group
3.8
Thỏa thuận
Hà Nội
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Hà Nội
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
15 - 20 triệu
Hà Nội
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Hải Phòng
Đăng 30+ ngày trước
20 - 25 triệu
Hải Dương
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
15 - 25 triệu
Hà Nội
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Hà Nội
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Hà Nội
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Đăng 30+ ngày trước
15 - 18 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
15 - 18 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Thẩm Định Giá Việt Nam
Trợ Lí Kiểm Toán Viên
Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Thẩm Định Giá Việt Nam
10 - 15 triệu
Đăng 28 ngày trước
6 - 12 triệu
Hà Nội
Đăng 30+ ngày trước
Công Ty TNHH Tư Vấn - Kiểm Toán S&S
Trợ Lý Kiểm Toán Viên (Junior Auditor) - Hết hạn
Công ty TNHH Tư Vấn - Kiểm Toán S&S
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
Công Ty TNHH Tư Vấn - Kiểm Toán S&S
Trợ Lý Kiểm Toán Viên (Junior Auditor) - Hết hạn
Công ty TNHH Tư Vấn - Kiểm Toán S&S
Thỏa thuận
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Hà Nội
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
6 - 10 triệu
Hà Nội
Đăng 30+ ngày trước
Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Tế Việt Nam
Chuyên viên cao cấp Phòng chống Rửa tiền và FATCA
Ngân hàng Quốc Tế Việt Nam - VIB
3.8
Thỏa thuận
Hà Nội
Đăng 3 ngày trước
Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Tế Việt Nam
Chuyên viên cao cấp Phòng chống Rửa tiền và FATCA
Ngân hàng Quốc Tế Việt Nam - VIB
3.8
Thỏa thuận
Hà Nội
Đăng 30+ ngày trước
Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (Việt Nam)
AML Risk Stewardship Manager - Hết hạn
Ngân hàng HSBC VietNam - HSBC
4.2
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (Việt Nam)
Senior Analyst, TM Operations - Hết hạn
Ngân hàng HSBC VietNam - HSBC
4.2
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á
Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền - Hết hạn
Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á
3.3
Thỏa thuận
Hà Nội
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Hà Nội
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
2 - 4 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 19 ngày trước
Thỏa thuận
Hà Nội
Đăng 30+ ngày trước
KPMG Digital Enablement
[DN] Audit - Intern - Hết hạn
KPMG DE Limited
3.9
Thỏa thuận
Đà Nẵng
Đăng 30+ ngày trước
Công Ty TNHH Tư Vấn - Kiểm Toán S&S
Thực Tập Sinh Kiểm Toán - Kế Toán - Hết hạn
Công ty TNHH Tư Vấn - Kiểm Toán S&S
Tới 3 triệu
Hà Nội
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 3 ngày trước
Trên 17 triệu
Nghệ An
Đăng 5 ngày trước
12 - 18 triệu
Hà Nội, Hồ Chí Minh
Đăng 5 ngày trước
Thỏa thuận
Hà Nội
Đăng 8 ngày trước
15 - 28 triệu
Long An
Đăng 8 ngày trước
13 - 18 triệu
Hà Nội
Đăng 9 ngày trước
9 - 12 triệu
Hà Nội
Đăng 9 ngày trước
Thỏa thuận
Hà Nội
Đăng 9 ngày trước
Thỏa thuận
Hà Nội
Đăng 9 ngày trước
40 - 50 triệu
Hà Nội
Đăng 11 ngày trước
Thỏa thuận
Đà Nẵng
Đăng 11 ngày trước
BellSystem24 Việt Nam
[I1] TRƯỞNG NHÓM KIỂM SOÁT NỘI BỘ
BellSystem24 Việt Nam
3.4
20 - 25 triệu
Hà Nội
Đăng 13 ngày trước
Công Ty TNHH Bia San Miguel Việt Nam
Business Control Associate
Công Ty TNHH Bia San Miguel Việt Nam
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 14 ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 14 ngày trước
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AUSTDOOR
Quản trị nội bộ
AUSTDOOR
2.0
10 - 13 triệu
Hà Nội
Đăng 20 ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 21 ngày trước
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VAS NGHI SƠN
Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ
TẬP ĐOÀN VAS NGHI SƠN
2.0
Thỏa thuận
Đăng 21 ngày trước
Cellphones - Hệ Thống Bán Lẻ Điện Thoại Di Động, Laptop Và Các Sản Phẩm Công Nghệ Toàn Quốc
Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ
Kỹ Thuật Diệu Phúc (cellphones)
1.8
10 - 15 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 21 ngày trước
Thỏa thuận
Hà Nội
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Đăng 30+ ngày trước
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LARIA
Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ
Công ty thương mại LARIA
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
1000 - 1100 USD
Hưng Yên
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Hà Nội
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Hưng Yên
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
5 - 7 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
CÔNG TY CỔ PHẦN EDUVATOR - Hệ thống Anh ngữ ZIM
Chuyên viên Kiểm soát nội bộ
CÔNG TY CỔ PHẦN EDUVATOR - Anh ngữ ZIM
1.5
17 - 20 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Hà Nội
Nhân viên kiểm soát nội bộ
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Hà Nội
10 - 12 triệu
Hà Nội
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Hà Nội
Đăng 29 ngày trước
85 - 9 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Hà Nội
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Hà Nội
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Hà Nội, Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ - Hết hạn
Chứng khoán Ngân hàng Ngoại Thương - VCBS
Thỏa thuận
Hà Nội
Đăng 30+ ngày trước
13 - 15 triệu
Bình Dương
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Lâm Đồng
Đăng 30+ ngày trước
9 - 10 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
15 - 25 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Bình Dương, Đồng Nai
Đăng 30+ ngày trước
Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu hóa chất và thiết bị Kim Ngưu
Chuyên viên Kiểm soát nội bộ - Hết hạn
Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu hóa chất và thiết bị Kim Ngưu
17 - 25 triệu
Hà Nội
Đăng 30+ ngày trước
8 - 10 triệu
Đăng 30+ ngày trước
Tới 27 triệu
Hà Nội
Đăng 30+ ngày trước
Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu hóa chất và thiết bị Kim Ngưu
Chuyên viên Kiểm soát nội bộ - Hết hạn
Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu hóa chất và thiết bị Kim Ngưu
17 - 25 triệu
Hà Nội
Đăng 30+ ngày trước
7 - 13 triệu
Hà Nội
Đăng 30+ ngày trước
9 - 10 triệu
Đăng 30+ ngày trước
Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang
Giám Đốc Kiểm Toán Nội Bộ / Internal Audit Director
DHG
5.0
3 đánh giá 140 việc làm
0 Lượt ứng tuyển Lượt xem 20
Hết hạn ứng tuyển
0 Lượt ứng tuyển Lượt xem 20
Thông tin cơ bản
Mức lương: Thỏa thuận
Chức vụ: Giám Đốc và Cấp Cao Hơn
Ngày đăng tuyển: 16/05/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/06/2024
Hình thức: Full-time
Kinh nghiệm: 5 - 6 năm
Số lượng: 1
Giới tính: Không yêu cầu
Nghề nghiệp
Ngành
Địa điểm làm việc
- 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Mô tả công việc

*Công việc chuyên môn:Professional work:
- Lập kế hoạch kiểm toán chi tiết cho từng hoạt động kiểm toán được phân công;/Make a detailed audit plan for each assigned audit
- Trực tiếp tiến hành các hoạt động kiểm toán đã được phê duyệt theo chương trình kiểm toán hàng năm hoặc theo yêu cầu đột xuất, bao gồm/Directly conducting the audits that have been approved under the annual audit program or at the extraordinary request, including:
+ Xây dựng chương trình kiểm toán/Building audit program;
+ Tập hợp tài liệu, dữ liệu, thông tin ban đầu liên quan đến hoạt động kiểm toán /Gather documents, data, initial information related to the audit;
+ Thực hiện kiểm toán tại chỗ/Perform on-site audits;
+ Soạn thảo, lưu hành báo cáo kiểm toán/Drafting and circulating audit reports;
+ Lưu trữ hồ sơ kiểm toán/Archiving audit records;
+ Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác liên quan đến kiểm toán nội bộ theo yêu cầu của lãnh
đạo/Perform other professional tasks related to internal audit as requested by the management;
*Công việc quản lý:Administrative job
- Tổ chức xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ (hàng năm, 3 năm…) trình lãnh đạo phê duyệt;/Organize to develop internal audit plan (annual, 3 years ...) to submit to the leaders for approval;
- Phân công & theo dõi việc thực hiện các cuộc kiểm toán đã lên kế hoạch trong năm hoặc các cuộc kiểm toán bất thường, đảm bảo chất lượng & tiến độ hoàn thành cuộc kiểm toán;/Assigning & monitoring the implementation of scheduled audits for the year or extraordinary audits, assuring the quality & progress of the audit;
- Trực tiếp tiến hành hoặc hỗ trợ các cuộc kiểm toán/Directly conducting or assisting audits;
- Thực hiện vai trò là thường trực Ủy ban Tuân thủ (nếu được phân công)/Perform the role of standing on the Compliance Committee (if assigned)
- Xây dựng chính sách, nguyên tắc, phương pháp kiểm toán nội bộ phù hợp với thông lệ & chuẩn mực quốc tế; quy định của pháp luật/Develop internal audit policies, principles and methods in accordance with international practices & standards; provisions of law;
- Hướng dẫn, kiểm tra công việc của các kiểm toán viên đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp, quy chế kiểm toán nội bộ, cẩm nang kiểm toán nội bộ, phương pháp kiểm toán nội bộ/To guide and inspect the work of auditors to ensure compliance with professional ethical standards, internal audit regulations, internal audit manuals, internal audit methods;
- Quản lý các hoạt động của bộ phận kiểm toán nội bộ/Manage the activities of the internal audit department;
- Quản lý nhân viên bộ phận theo quy định của Công ty/Manage department staff according to the regulations of the Company
- Gửi thư thông báo kiểm toán & Phát hành các báo cáo kiểm toán/Send audit notices & Release audit reports;
- Quản lý lưu trữ tài liệu kiểm toán và các báo cáo kiểm toán đã lưu hành/Managing archived audit documents and circulated audit reports;

- Tổ chức đào tạo hướng dẫn nghiệp vụ cho nhân viên/Organize professional training and guidance for employees.
- Thực hiện các nhiệm vụ quản lý khác liên quan đến kiểm toán nội bộ theo yêu cầu của lãnh đạo;/Perform other management tasks related to internal audit as requested by the management;

Yêu cầu công việc

Qualifications

- Tốt nghiệp Đại học/University Graduate
- Chuyên mônProfessionals:Chuyên ngành Kiểm toán/ Kế toán/ Tài chính/ QTKD./Major in Auditing / Accounting / Finance / Business Administration
- Tiếng Anh: TOEIC 600/ IELTS 5.5 hoặc các chứng chỉ tương đương.English: TOEIC 600 / IELTS 5.5 or equivalent certificates.
- Chứng chỉ Kiểm toán viên quốc gia Việt Nam (CPA Việt Nam).Certificate of National Auditor of Vietnam (CPA Vietnam)
- Chứng chỉ các khóa ngắn hạn về kiến thức liên quan Kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro.Certificate of short-term courses in relevant knowledge of internal audit, internal control and risk management.
- Các chứng chỉ khác(ưu tiên):Prefer Other Certifications:
+ Kế toán công chứng của Úc, Mỹ, Anh hoặc Việt Nam.Certified Public Accountant of Australia, USA, UK or Vietnam.
+ Kiểm toán nội bộ công chứng Mỹ.Notarized American internal audit.
+ Chứng chỉ Giám đốc Kiểm toán nội bộ.Certificate of Internal Auditing Director

Experiences

- Có thời gian từ 5 năm trở lên làm việc theo chuyên ngành đào tạo hoặc từ 3 năm trở lên làm kiểm toán, kế toán hoặc thanh tra/Having a period of 5 years or more working in specialized training or from 3 years or more working as auditor, accountant or inspector.
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí tương đương.At least 2 years of managerial experience in an equivalent position

General Skills

- Hiểu biết sâu sắc về quản trị, rủi ro, các khái niệm kiểm soát và khung thực hành nghề nghiệp quốc tế (IPPF) của việ kiểm soát nội bộ (IIA).In-depth understanding of governance, risks, control concepts and the International Professional Practice Framework (IPPF) of internal control (IIA)
- Kỹ năng giao tiếp hiệu quả, thuyết trình tốt./Effective communication skills, good presentation
- Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề./Decision-making and problem-solving skills
- Kỹ năng tổ chức và lập kế hoạch chiến lược tốt./Good organizational and strategic planning skills
- Tin học: thành thạo tin học văn phòng (word, excel, power point,…), ưu tiên có kinh nghiệm sử dụng ERP /Office computer skill (PowerPoint/Word/Excel…), Priority with experience using ERP

Other requirements

- Có khả năng chịu được áp lực công việc cao.Ability to work under high pressure
- Khả năng gây ảnh hưởng & tác động tích cực.Possibility of impact & positive impact
- Có thể đi công tác phục vụ công việc.Can go on business trips

Quyền lợi được hưởng

-Thu nhập bao gồm: Lương theo vị trí, thưởng theo KPI, thưởng và các phúc lợi khác theo chính sách Công ty;

-Chế độ công tác theo quy định.

-Chế độ BHXH - BHYT – BHTN theo quy định của nhà nước;

-Cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài.

Khu vực
Báo cáo
Quy mô:
1.000 - 5.000 nhân viên
Địa điểm:
288 Bis Nguyễn Văn Cừ

Tiền thân của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang là Xí nghiệp Dược phẩm 2/9, thành lập ngày 02/9/1974 tại Kênh 5 Đất Sét, xã Khánh Lâm (nay là xã Khánh Hòa), huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Ngày 02/09/2004: Xí nghiệp Liên hợp Dược Hậu Giang TP. Cần Thơ chuyển đổi mô hình hoạt động thành CTCP Dược Hậu Giang và chính thức đi vào hoạt động với vốn điều lệ ban đầu là 80 tỷ đồng. Công ty bắt đầu niêm yết với mã chứng khoán DHG ngày 21/12/2006 trên sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Chính sách bảo hiểm 

  • Được hưởng Chế độ BHXH - BHYT – BHTN theo quy định của nhà nước 

Các hoạt động ngoại khóa 

  • Tham quan, nghỉ mát, khuyến học cho con em họ
  • Các chính sách từ thiện xã hội, tổ chức phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao
  • Party cuối năm, kỉ niệm ngày thành lập công ty 

Lịch sử thành lập 

  • Năm 1974, Tiền thân của DHG là Xí nghiệp quốc doanh Dược phẩm 2/9, thành lập ngày 02/9/1974 tại Kênh 5 Đất sét, Xã Khánh Lâm (nay là Xã Khánh Hòa), Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau.
  • Năm 30/4/1975, Ban Dân Y Khu Tây Nam Bộ giải thể, giao Xí nghiệp Dược phẩm 2/9 cho Sở Y tế Hậu Giang quản lý.
  • Năm 1982, Xí nghiệp Liên hợp Dược Hậu Giang được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 đơn vị: Xí nghiệp Quốc doanh Dược phẩm 2/9, Công ty Dược phẩm Cấp 2, Trạm Dược Liệu
  • Năm 1988, UBND Tỉnh Hậu Giang quyết định sáp nhập Công ty Cung ứng vật tư, thiết bị y tế và Xí nghiệp Liên hợp Dược Hậu Giang.
  • Ngày 02/9/2004, Cổ phần hóa Xí nghiệp Liên hợp Dược Hậu Giang thành Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.
  • Năm 2004, Cổ phần hóa, trở thành Công ty cổ phần
  • Năm 2006 Niêm yết cổ phiếu lần đầu tại SGDCK TP.HCM; Đạt tiêu chuẩn WHO – GMP/GLP/GSP
  • Năm 2007, Thử tương đương sinh học thành công Haginat 250mg và Glumeform 500mg. Thành lập 02 Công ty con đầu tiên DHG Travel và SH Pharma. Chuyển đổi ISO/IEC 17025 từ phiên bản 1999 sang phiên bản 2005.
  • Năm 2008, Thực hiện các công cụ quản trị hiện đại và hiệu quả: 10.5S, Balanced Scorecard. Thành lập 06 Công ty con: CM Pharma, DT Pharma, HT Pharma, ST Pharma, DHG PP, DHG Nature
  • Năm 2009, Thực hiện thành công chiến lược 20/80: sản phẩm, khách hàng, nhân sự; Thành lập Công ty con A&G Pharma
  • Năm 2010, Thực hiện thành công chiến lược “Kiềng 3 chân”: Cổ đông, khách hàng và người lao động. Thành lập 03 Công ty con: TOT Pharma, TG Pharma và Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG
  • Năm 2011, Triển khai thành công “Dự án nâng cao hiệu quả hoạt động Công ty Con”; Thành lập Công ty con Bali Pharma.
  • Năm 2012, Chủ đề “Giải pháp hôm nay là vấn đề ngày mai” đã mang lại hiệu quả cao cho Công ty trong công tác kiểm soát chi phí, quản trị rủi ro và chính sách. Thành lập 05 Công ty con phân phối: VL Pharma, TVP Pharma, B&T Pharma, DHG PP1, DHG Nature 1

Mission

  • Dược Hậu Giang luôn luôn cung cấp sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, thỏa mãn ước vọng 
  • Vì một cuộc sống khỏe đẹp hơn.

Công việc của Kiểm toán nội bộ là gì?

Kiểm toán nội bộ có vai trò chính là kiểm tra thông tin, quản lý hệ thống vận hành của doanh nghiệp, đảm bảo mang đến sự chính xác và hiệu quả nhất trong các hoạt động phát triển. Và để hiểu rõ hơn về vị trí này, hãy cùng theo dõi bản mô tả công việc kiểm toán nội bộ chi tiết dưới đây.

Mô tả công việc của Kiểm toán nội bộ

Kiểm toán nội bộ cung cấp các đánh giá độc lập và khách quan nhằm đảm bảo doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và tuân thủ các quy định. Công việc cụ thể của kiểm toán nội bộ bao gồm:

Xây dựng và thực hiện quy trình kiểm toán nội bộ

Kiểm toán viên nội bộ chịu trách nhiệm xây dựng quy trình nghiệp vụ kiểm toán nội bộ, lập kế hoạch kiểm toán hàng năm, và trình lên cấp quản lý để phê duyệt. Sau khi được phê duyệt, họ thực hiện các hoạt động kiểm toán theo kế hoạch đã đề ra.

Thực hiện kiểm toán và tư vấn

Kiểm toán viên nội bộ thực hiện các chính sách, quy trình, và thủ tục kiểm toán nội bộ để đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Họ cũng tiến hành kiểm toán đột xuất và cung cấp tư vấn theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.

Đề xuất và báo cáo

Họ đề xuất các biện pháp sửa chữa và khắc phục sai sót nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ. Đồng thời, kiểm toán viên nội bộ lập báo cáo kiểm toán theo quy định và thông báo kết quả kịp thời cho các bên liên quan.

Phát triển và hợp tác

Kiểm toán viên nội bộ phát triển và hoàn thiện phương pháp kiểm toán nội bộ để phù hợp với sự phát triển của đơn vị, cung cấp tư vấn về kiểm toán độc lập, và duy trì trao đổi thường xuyên với tổ chức kiểm toán độc lập nhằm đảm bảo sự hợp tác hiệu quả.

Kiểm toán nội bộ có mức lương bao nhiêu?

156 - 234 triệu /năm
Tổng lương
144 - 216 triệu
/năm

Lương cơ bản

+
12 - 18 triệu
/năm

Lương bổ sung

156 - 234 triệu

/năm
156 M
234 M
65 M 390 M
Khoảng lương phổ biến
Khoảng lương
Xem thêm thông tin chi tiết

Lộ trình sự nghiệp Kiểm toán nội bộ

Tìm hiểu cách trở thành Kiểm toán nội bộ, bạn cần có những kỹ năng và trình độ học vấn nào để thành công cũng như đạt được mức lương mong đợi ở mỗi bước trên con đường sự nghiệp của bạn.

Kiểm Toán Viên
156 - 221 triệu/năm
Kiểm toán nội bộ
156 - 234 triệu/năm
Kiểm toán nội bộ

Số năm kinh nghiệm

0 - 1
21%
2 - 4
57%
5 - 7
13%
8+
9%
Không bao gồm số năm dành cho việc học và đào tạo

Điều kiện và Lộ trình trở thành một Kiểm toán nội bộ?

Yêu cầu tuyển dụng

Yêu cầu bằng cấp và kiến thức chuyên môn

  • Yêu cầu trình độ học vấn: Ứng viên cần đang theo học hoặc đã tốt nghiệp từ các trường đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, hoặc các lĩnh vực liên quan. 
  • Yêu cầu kiến thức chuyên môn: Ứng viên cần nắm vững các khái niệm và quy trình cơ bản trong kiểm toán, hiểu biết về các tiêu chuẩn kiểm toán quốc tế (ISA) và các nguyên tắc kế toán. Bên cạnh đó, kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán và công cụ quản lý tài chính như Excel, ACL, CaseWare là cần thiết. Khả năng phân tích số liệu, tư duy logic và kỹ năng giải quyết vấn đề cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thành các nhiệm vụ kiểm toán hiệu quả.
  • Yêu cầu kiến thức quy định pháp luật: Ngoài các yếu tố về chuyên môn thì vị trí kiểm toán viên đòi hỏi phải am hiểu về pháp luật và một số chính sách về tài chính liên quan đến lĩnh vực kiểm toán để đảm bảo không vi phạm trong quá trình làm việc. 

Yêu cầu kỹ năng

  • Kỹ năng phân tích và tư duy logic: Khả năng phân tích số liệu, nhận diện rủi ro tài chính và phát hiện các bất thường trong báo cáo tài chính là kỹ năng thiết yếu. Kiểm toán viên nội bộ cần thể hiện sự cẩn trọng trong việc kiểm tra, đối chiếu dữ liệu và có tư duy phản biện để đưa ra nhận định chính xác.
  • Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm: Kiểm toán nội bộ cần biết cách truyền đạt thông tin một cách rõ ràng và hiệu quả, đặc biệt là khi tương tác với khách hàng hoặc đồng nghiệp trong nhóm. Khả năng làm việc dưới áp lực, tuân thủ thời hạn và phối hợp tốt trong môi trường nhóm cũng là những yếu tố then chốt để thành công trong vị trí này.

Yêu cầu khác

  • Sự tỉ mỉ và chú ý đến chi tiết: Kiểm toán là công việc đòi hỏi sự chính xác và tỉ mỉ cao. Kiểm toán viên nội bộ cần có khả năng làm việc với số liệu lớn mà vẫn giữ được tính chính xác, đảm bảo tuân thủ quy trình kiểm toán mà không bỏ sót chi tiết nhỏ nào.
  • Yêu cầu về tính độc lập: Tính độc lập là nguyên tắc hành nghề cơ bản mà kiểm toán viên cần phải có. Thông thường lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức tin tưởng vào các đánh giá của kiểm toán viên có tính độc lập và khả năng về chuyên môn nghiệp vụ.
  • Yêu cầu về tư chất đạo đức: Đây là yếu tố quan trọng mà bất cứ ngành nghề nào cũng cần phải có không riêng về kiểm toán. Yêu cầu này nhằm đảm bảo cho công việc kiểm toán được diễn ra theo đúng chuẩn mực. Kiểm toán viên phải làm việc một cách cẩn trọng và tinh thần làm việc thẳng thắn, trung thực để đảm bảo đánh giá các thông tin tài chính Kiểm toán một cách chính xác.

Lộ trình thăng tiến của Kiểm toán nội bộ

Số năm kinh nghiệm

Vị trí

Mức lương

Dưới 1 năm

Thực tập sinh kiểm toán 

3.000.000 – 5.000.000 đồng/tháng

1 - 5 năm

Kiểm toán nội bộ

7.000.000 – 20.000.000 đồng/tháng

5 - 8 năm

Trưởng nhóm kiểm toán 

15.000.000 – 25.000.000 đồng/tháng

8 - 12 năm

Phó phòng kiểm toán 

20.000.000 – 35.000.000 đồng/tháng

Trên 12 năm

Giám đốc kiểm toán 

30.000.000 – 50.000.000 đồng/tháng

Mức lương bình quân của Kiểm toán nội bộ có thể khác nhau tùy thuộc vào nhiều yếu tố như trình độ chuyên môn, kỹ năng, trách nhiệm công việc, địa điểm và điều kiện thị trường lao động.

Lộ trình thăng tiến thông thường của một Kiểm toán nội bộ sẽ trải qua những cấp bậc sau đây:

1. Thực tập sinh kiểm toán

Mức lương: 3 - 5 triệu/ tháng

Kinh nghiệm làm việc: 0 - 1 năm

Thực tập sinh kiểm toán là một sinh viên hoặc người mới tốt nghiệp tham gia vào chương trình thực tập để học hỏi và tích lũy kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán. Họ thường làm việc dưới sự hướng dẫn của các Thực tập sinh kiểm toán kinh nghiệm và tham gia vào các hoạt động kiểm toán thực tế nhằm phát triển các kỹ năng và hiểu biết về quy trình kiểm toán. 

>> Đánh giá: Các công việc chính tại vị trí này là thu thập thông tin liên quan đến tài liệu tài chính, hợp đồng, báo cáo, và quy trình của khách hàng. Họ phải làm việc với các bộ phận khác để thu thập đầy đủ dữ liệu cần thiết cho quá trình kiểm toán,..

2. Kiểm toán viên 

Mức lương: 7 - 10 triệu/ tháng

Kinh nghiệm làm việc: 1 - 3 năm

Sau khoảng 1 - 3 năm kinh nghiệm, Thực tập sinh kiểm toán có thể thăng tiến lên vị trí kiểm toán nội bộ. Kiểm toán nội bộ thực hiện kiểm tra, đánh giá báo cáo tài chính, phân tích rủi ro và đưa ra đề xuất cải thiện quy trình. Họ giám sát các thực tập sinh và hỗ trợ kiểm toán viên cấp cao trong việc lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán.

>> Đánh giá: Kiểm toán nội bộ cần có khả năng thực hiện các cuộc kiểm toán độc lập, phân tích số liệu tài chính, và đánh giá các quy trình kiểm soát nội bộ. Họ cũng phải lập báo cáo kiểm toán chi tiết, xác minh tính chính xác của thông tin tài chính, và hướng dẫn các thành viên cấp dưới trong đội ngũ kiểm toán.

3. Trưởng nhóm kiểm toán

Mức lương: 15 - 25 triệu/ tháng

Kinh nghiệm làm việc: 5 - 8 năm

Với kinh nghiệm từ 5 - 8 năm, trưởng nhóm kiểm toán có trách nhiệm lãnh đạo và quản lý một nhóm Thực tập sinh kiểm toán. Họ đảm bảo tiến độ và chất lượng của dự án kiểm toán, tham gia vào việc lập kế hoạch và phân công công việc, cũng như tương tác với khách hàng.

>> Đánh giá: Trưởng nhóm kiểm toán cần có kinh nghiệm vững trong lĩnh vực kiểm toán, khả năng lãnh đạo đội nhóm và kỹ năng quản lý dự án xuất sắc. Họ phải đảm bảo chất lượng công việc, tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán, và giao tiếp hiệu quả với khách hàng và các bên liên quan.

4. Phó phòng kiểm toán

Mức lương: 20 - 35 triệu/ tháng

Kinh nghiệm làm việc: 8 - 12 năm

Với kinh nghiệm từ 8 - 12 năm, phó phòng kiểm toán đảm nhiệm vai trò quản lý toàn diện của các dự án kiểm toán. Họ giám sát và hướng dẫn các trưởng nhóm và Thực tập sinh kiểm toán, đảm bảo chất lượng và tuân thủ các quy trình kiểm toán.

>> Đánh giá: Vị trí Phó Phòng Kiểm Toán yêu cầu ứng viên có nền tảng vững về kiểm toán, kế toán, và tài chính, thường cần ít nhất 5-7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực. Ứng viên cần có khả năng lãnh đạo, kỹ năng phân tích xuất sắc, và kinh nghiệm quản lý đội ngũ cùng với sự hiểu biết sâu sắc về các quy định, tiêu chuẩn kiểm toán.

5. Giám đốc kiểm toán

Mức lương: 30 - 50 triệu/ tháng

Kinh nghiệm làm việc: Từ 10 năm trở lên

Với kinh nghiệm từ 10 năm trở lên, giám đốc kiểm toán có trách nhiệm lãnh đạo và quản lý toàn bộ hoạt động kiểm toán của công ty hoặc bộ phận kiểm toán. Họ thường tham gia vào quản lý chiến lược, phát triển kinh doanh, tạo và duy trì mối quan hệ với khách hàng quan trọng.

>> Đánh giá: Vị trí Trưởng phòng Kiểm toán đòi hỏi ứng viên có trình độ chuyên môn cao về kiểm toán và tài chính, với kinh nghiệm tối thiểu 10 năm trong lĩnh vực này, bao gồm ít nhất 3 năm ở vai trò quản lý. Ứng viên cần có kỹ năng lãnh đạo xuất sắc, khả năng quản lý rủi ro và hiểu biết sâu về quy định pháp luật, tiêu chuẩn kế toán.

5 bước giúp Kiểm toán nội bộ thăng tiến nhanh trong công việc

Nâng cao trình độ chuyên môn

Dù là đang ở vị trí nào, bạn cũng nên dành thời gian liên tục trau dồi và cập nhật các kỹ năng chuyên môn, nắm vững quy trình kiểm toán và các tiêu chuẩn mới nhất. Điều này không chỉ tăng cường khả năng làm việc mà còn mở ra nhiều cơ hội thăng tiến hơn trong nghề.

Tìm kiếm cơ hội tại các công ty lớn

Ứng tuyển vào các công ty kiểm toán hàng đầu không chỉ giúp bạn học hỏi từ các chuyên gia giàu kinh nghiệm mà còn mang lại cơ hội phát triển nghề nghiệp nhanh chóng nhờ vào các chương trình đào tạo chuyên nghiệp và lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Xây dựng kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực cụ thể

Việc tập trung phát triển kiến thức chuyên môn sâu trong một lĩnh vực như tài chính, thuế hoặc kiểm toán tài chính sẽ giúp bạn trở thành một chuyên gia có giá trị, đồng thời gia tăng khả năng cạnh tranh khi ứng tuyển vào các vị trí cao cấp.

Phát triển tư duy và kỹ năng quản lý

Rèn luyện kỹ năng quản lý, lãnh đạo và khả năng xử lý tình huống phức tạp là bước quan trọng giúp bạn chuẩn bị tốt hơn cho các vị trí quản lý trong tương lai đồng thời có được sự tin tưởng của ban lãnh đạo và đồng nghiệp.

Xem xét lựa chọn trở thành kiểm toán viên tự do

Việc trở thành kiểm toán viên tự do không chỉ mang lại sự linh hoạt trong công việc mà còn mở ra nhiều cơ hội làm việc với các khách hàng đa dạng, từ đó giúp bạn nâng cao kỹ năng và tăng thu nhập.

>> Xem thêm: 

Việc làm Thực tập sinh kiểm toán cho người mới

Việc làm Kiểm toán nội bộ đang tuyển dụng

Việc làm Kiểm toán đang tuyển dụng

Việc làm Nhân viên tài chính đang tuyển

Việc làm Nhân viên kế toán mới nhất

Tìm việc theo nghề nghiệp